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英国亚马逊vat注册申报费用,shopify多店铺

2022-05-23 13:24:31 - 米境通跨境电商

   

    VAT税务知识

    1、欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年);

    2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的,如果要做FBA或海外仓,按规定都要注册VAT并缴纳的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家)。即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在欧盟各国当地开设办公室或者聘用当地员工,您仍然需要交纳VAT增值税。

    3、从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。只要你符合以上任意一个条件,您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。我想大部分卖家都会达到这个数,先注册个税号保险点。

    不缴纳VAT的危害:

    1、货物出口无法享受进口增值税退税;

    2、货物可能被扣无法清关;

    3、难以保证电商平台正常销售;

    4、不能提供有效的VAT发票,降低海外客户成交率及好评率。

    VAT常见问题

    1、什么是英国VAT增值税?

    VAT是增值税(ValueAddedTax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(ValueAddedTax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。如果您的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,我们建议您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。

    2、卖家实际缴纳的VAT税如何计算?首先一个公式是:卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口税(IMPORTVAT)进口税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)X20%注:进口关税是可以申请退回的通常销售税VAT是指货物卖出之后,要缴纳的售后税,不同类别的产品收取的税VAT费率也是不一样的,绝大多数的产品按照标准VAT税率20%计算,在欧盟市场,一般销售税由客户承担的,也就是说销售税VAT=产品定价(税前价格)X20%(这是客户承担的)需要注意的是VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储是不能帮您代缴税的,也不能海外仓储服务公司的或其他人的VAT号码作为自己的税账号,很多国内的货代公司为了拉货会做出这样的声明,说可以一起使用货代的的VAT,然后会出现货物莫名其妙退回或者被扣押的,但是只会告诉说是货物有问题,不会告知真正的原因。一个公司的税务登记证能给别的公司交税吗?答案是否定的,若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节是不能抵扣的,即使当期销售税额小于进口所交的VAT金额,也无法实现退税。
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